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导读大力(lì)推动内部控制规范的(de)有效实施,全面提(tí)升(shēng)单位风险防控(kòng)能力(lì)。财政(zhèng)部联合(hé)有关部(bù)门积极推进各类型单位全面实施内(nèi)部控制规范体系,加强政(zhèng)策指(zhǐ)导,内部(bù)控制有效性(xìng)稳步提(tí)升,有力促进了(le)经(jīng)济社(shè)会(huì)平稳(wěn)健康发展。在(zài)上市公司方面,持(chí)续扩大上市公司实施(shī)企业内部控制规(guī)范体系的范(fàn)围,稳(wěn)步提升(shēng)上市公司内部(bù)控(kòng)制有效性(xìng)。在主板(bǎn)上市公司率先(xiān)实(shí)施企业内(nèi)部控制规范的基(jī)础上,2021年联合证监会印(yìn)发《关于深交(jiāo)所主板(bǎn)与中小板(bǎn)合并后原中小板(bǎn)上(shàng)市公司实施企(qǐ)业(yè)内部控(kòng)制规范体系(xì)的通知》,推(tuī)动原中(zhōng)小板(bǎn)上市(shì)公司并入主板后全面实施企业(yè)内(nèi)部(bù)控制规范体系;2023年(nián)联合证监(jiān)会印(yìn)发《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评(píng)价和审(shěn)计的通(tōng)知(zhī)》,推(tuī)动所有上市公司和拟上(shàng)市企业实施企业(yè)内部控制规范体系。截(jié)至(zhì)目前,企业内部控制规范体系在上市公司范围内已经实现全覆盖。同时,会同证监会印发通(tōng)知明确上市公司(sī)财(cái)务报告内部控制的重点领(lǐng)域和关键管控要求(qiú),规范会计师(shī)事务所(suǒ)内部控制审计行为,加强对上市公司实施(shī)企业内(nèi)部控制规范体系的管理、指导和监(jiān)督(dū)。在国(guó)有企(qǐ)业方面,联合国务院国资委推动全部(bù)中央企业建立健(jiàn)全内(nèi)部控制体系(xì),开展内部控(kòng)制评价,编制(zhì)中(zhōng)央企业内控体(tǐ)系工作报告,地方各级国有企业也逐(zhú)步(bù)加强(qiáng)内部控制(zhì)建设(shè);2021年,财政部印发(fā)相关文件,推动国有企业(yè)建立健全贯穿境外投资业(yè)务全过程的内部控制体系,规(guī)范国有企业境外投资活动,防范境外(wài)投资风险。在行政事业(yè)单位方面,自(zì)2017年(nián)起连续(xù)八年组(zǔ)织各级行政事业单(dān)位开展内部控制报告编报,内部控制报告编报数量从2017年(nián)的(de)48万份上升到2024年的61万份;全面汇总(zǒng)分析我(wǒ)国行政(zhèng)事业单位内部控制建设情况,形成相关分析报告,为健(jiàn)全(quán)完善单位(wèi)内部(bù)控制相关政策提供依据;深(shēn)入挖(wā)掘内(nèi)部控制报告在完善(shàn)内部管理(lǐ)制(zhì)度、绩效管理、监督问责等方面的(de)应用(yòng)价值,将内部控制(zhì)报告(gào)纳入对各(gè)中央部门(mén)预(yù)算管理绩效考(kǎo)核和各地区财政管(guǎn)理绩效考核。
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